你好同学,外贸是用于出口免税的收入填免税销售额里面 免抵退是用于生产型出口企业的 在附表一中填报相应的栏次即可
生产企业出口只免不退税填报增值税申报表天免抵退销售额还是免税销售额
生产销售出口企业,直接外购配件,销售出口,是按免税申报吗?免抵退怎么申报呢?
生产销售出口企业,直接外购配件,销售出口,是按免税申报吗?免抵退正常申报吗?
生产企业出口销售免抵退怎么填报增值税表
2020年有出口销售 一直没做出口免抵退税申报 现在要不要补报 怎么申报
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
我们是生产型出口企业,有一票直接外购配件,销售出口,是按免税申报,在申报免抵退时,这一票要怎么处理呢?免抵退申报时这票显示退税。
免抵退税申报这票不知道怎么处理?
正常申报免抵退税,只是进项不能抵扣,要做进项转出
生产企业出口货物免抵退税具体操作流程如下: 1、下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统; 2、进行退税申报系统的系统设置; 3、录入退税申报数据; 4、生成预申报数据; 5、网上预申报和查看预审反馈; 6、读入预审反馈,生成明细申报数据; 7、录入单证备案数据; 8、录入汇总申报数据; 9、打印正式申报报表,生成汇总申报数据; 10、网上正式申报或零申报; 11、准备退税申报资料,到退税机关正式申报退税。
增值税申报附表二,进项转出是填14栏还是18栏呢?
14栏是免税项目,18栏免抵退税办法不得抵扣进项税额
你是免税还是退税
生产销售出口企业,直接外购配件,销售出口,增值税按免税申报,免抵正常申报免抵退税,进项不能抵扣,要做进项转出,进项转出增值税附表二是填第几栏呢?
你好填在第十八栏次
刚刚其他老师说填十四栏次?
免税填十四栏次,进项税不是不能抵扣要转出吗填18
表一填18栏,表二填14栏
增值税减免税申报明细表中免税项目要填吗?
增值税减免税申报明细表中免税项目,出口免税要填吗?
你好,减免税明细表出口免税用填的
是填免征增值税项目销售额这栏吗?按出口发票金额填写
对的,调免税销售额
为什么其他老师说不能退税???
哦我明白了,是这样的,你是生产型的,但是有外购再销售是不能退的
外购再销售这属于商贸型的了
同学你好,郭老师在这块把握的比较熟悉,你可以请教她
我已经按免税申报了
那申报系统能提交成功吗
增值税和免抵退都申报成功了
你联系下专管员问或者大厅给你退回来从新填报,或者下月申报时候在调整一下就行