你好 ; 收到返还的时候 挂其他应付款去处理 。
工会经费返还时为什么计入其他应付款?计提时:借管理费用贷应付职工薪酬—工会经费,返还时,借:银行存款 贷:应付职工薪酬—工会经费不就可以了嘛,为什么返还时是计入其他应付款
请教:企业先计提后缴纳的工会经费,收到返还的工会经费应该如何入账呢?是可以冲减费用还是需要挂其他应付?应付职工薪酬?
你好 老师 请问公司未成立工会 然后上缴了工会经费 然后已经全额收到返还的经费 分录借 银行存款 贷方是其他应付款 还是应付职工薪酬-工会经费
老师,我工会经费计提缴纳通过应付职工薪酬了,返还的工会经费到工会账户上的,用于员工福利的怎么做账呢,
工会经费按照2%计提 40%上交出去 60%企业自用 这个60%就是用于职工会的应该做到其他应付款里,到时用的冲减其他应付款,按照工资计提工会经费 借,管理费用-工会经费 贷,应付职工薪酬-工会经费 然后比如过节工会发放过节费 或者发放礼品 借应付职工薪酬-工会经费,贷银行存款,一下其他 应付款,一下应付职工薪酬,这个怎么理解