你好,应该是 劳务报酬计提的会计分录 借 管理费用-劳务费 贷应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费 贷 应交税费-应交个人所得税 银行存款
劳务报酬计提的会计分录 借 管理费用-劳务费 贷应付职工薪酬-劳务费 贷 应交税费-应交个人所得税 对吗?
老师好!个人所得税,计提分录,借:应付职工薪酬–个税 贷:应交税费–应交个人所得税 对吗 还有个人部分计提 借:应付职工薪酬–工资 贷:应付职工薪酬–社保(个人)
临时工的劳务费计提怎么做分录呀?是借管理费用劳务费,贷应付职工薪酬劳务费?
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
计提个税分录: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应交税费-个税 这样写的对吗? 还是说应该是 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税
老师,请问现在还可以开具1个点的普票吗
老师好,企税汇算清缴中 各类基本社会保障性缴款,是按照什么填金额?
老师,三月份入库的货,四月份付的款开的票,三月份要写凭证吗?
老师,我们物业公司给客服买工作服入哪个科目
老师你好,前任会计2022年到2024年的银行的余额和账 的余额都不上,我看了明细账有的错入有的收款又没做,这种情款我要怎么做啊
老师,公司罚款,扣员工的水电费,还有饭卡充值应该计入什么科目。水电费,饭卡费我计入了其他应收款现在是贷方有余额,冲不平。
老师,汇算清缴总分机构人数怎么填啊,
老师你好,请问个人代开的设计费1200元的发票,这个需要企业代扣代缴个税吗?税额多少呢
固定资产折旧几种计算方法可以帮忙简单通俗一点讲下吗 计算折旧没有完全会 直线法 双倍余额法 年数总和折旧法
老师,我想问计提个人所得税,员工那边扣了360,实际公司付个税300,这60的应交个人所得税账户怎么做平,不然老是挂着贷方
微信扫码加老师开通会员
老师 能加上金额吗?
比如按月支付5000劳务费,需要扣款个税800会计分录 借 管理费用-劳务费 5000 贷应付职工薪酬-劳务费 5000 借:应付职工薪酬-劳务费5000 贷 应交税费-应交个人所得税800 银行存款4200