你好! 社保个人所得税时,收入填写0 抵减金额填写个人负担的社保
员工工资为零,单位只缴纳社保,个税如何处理?
员工工资为0,只缴纳社保,个税怎么处理?
请问老师员工工资为0只帮缴纳社保,个税怎么处理呢?
员工工资为0,只缴纳社保,个税怎么处理呢?
老师,员工工资是0,单位只给缴纳社保,那个税怎么处理啊
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
没太明白啊老师??? 怎么做账呢?需要他个人部分交过来吗?
需要员工交纳个人负担部分社保的 交纳时 借管理费用…社保费 其他应收款…个人负担社保 贷银行存款
员工交会社保 借银行存款 贷其他应收款…个人负担社保
好的明白了老师。 老师,我还有个问题,就是我们是国企,规定不让报招待费,可是公司老是有招待,这个有没有个好的处理啊?或者能不能怎么变通一下?请教老师
可以记入管理费用…福利费