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计提的应收账款坏账准备跨年了又收回怎么写分录?

2022-02-10 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 08:49

1、当对某一笔应收账款计提坏账时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2、当该笔坏账以后部分收回时: 借:坏账准备 贷:资产减值损失 3、确实无法收回的应收款项 借:坏账准备 贷:应收账款 4、部分收回应收款时 借:应收账款 贷:坏账准备 同时对应收款做收回处理: 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户7983 追问 2022-02-10 08:52

因为是年底计提的,还做了递延所得税资产,那今年1月份收回了部分,这部分冲减了减值损失后,递延所得税是不是也要跟着调减呢?

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:03

同学你好 对的 需要冲减

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1、当对某一笔应收账款计提坏账时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2、当该笔坏账以后部分收回时: 借:坏账准备 贷:资产减值损失 3、确实无法收回的应收款项 借:坏账准备 贷:应收账款 4、部分收回应收款时 借:应收账款 贷:坏账准备 同时对应收款做收回处理: 借:银行存款 贷:应收账款
2022-02-10
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-07-04
您好,6借信用减值损失23000贷坏账准备,借坏账准备13000贷应收账款
2024-03-31
你好,长投怎么计提坏账?是不是你写错了 是应收账款?
2020-08-12
原因 可能是报表编制规则有误,没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系,或者会计系统数据处理异常,过账后没正确更新报表数据。 解决方法 检查报表编制模板和取数公式,确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。
2024-12-12
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