你好 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
老师您好!公司为员工支付的工伤医药费应该怎么做账?计入职工福利费吗?谢谢!
员工防暑药品,医药费怎么做分录和报税?
员工的医药费,怎么做分录?谢谢
老师,员工报销的医药费怎么做分录
工伤发放的医药费怎么发放给员工,如何作分录,医药费由员工先行垫付
老师,请问代理公司帮我们做账,我们要提供那些资料给对方?
老师,小企业会计准则下,有2笔政府专项扶持资金分别在21年和22年收到,当时计入的其他应付款没有转入营业外收入交税,请问可以在今年汇算清缴前转入营业外收入吗,然后更正这2个年度的汇算清缴表继续交所得税可以吗?别的季度报表需不需更正?
老师,数电供应商票要保留pdf格式和XML格式吗
建筑行业因资质不够挂靠第三方,该如何和第三方对账
你好,上个月少计提工资了,工资也按实际应发的发了,会计分录应该怎么做呢?
公司购进货物,本来公司销售这个货物,如果员工内购我们就按成体价加运费给员工,进项税可以抵扣吗
老师请问下财务负责人需要不需要对其他部门日常发生的小额费用进行一一审核之后在进行出纳付款?还是定期看会计汇总账进行分析反查?
商业租赁企业,与商户签订合同需要交印花税吗?提前撤场支付违约金交印花税吗?
老师下午好!电商公司法人也是销售人员,请问这法人的工资,社保,公积金是计管理费用还是销售费用?还有电商运营人员的
计提工资和发放工资怎么做分录?还有社保计提和支付怎么会计分录老师,谢谢了
老师应该是管理费用~福利费 贷银行存款吧!
你这个医药费没有通过应付职工薪酬,不是标准的账务处理的
我之前也是这么认为的但是后来有一个老师跟我说计提福利费是贷方应付职工薪酬福利费。因为之前很多企业都是计提了但是实际他都没有发生所得税先他也扣除了。所以后来吧就是说实际发生了才允许扣除。向您做的那个分录那那就是明显冲以前计提的余额的分录,现在发生了就是直接计入管理费用福利费贷银行存款
你这个不是标准的账务处理的