废品回收时 借:原材料 贷:库存现金/银行存款 拆分时 借:生产成本 贷:原材料 应付职工薪酬-人工费 银行存款等(支付给外部的其他费用) 拆出的成品 借:库存商品 贷:生产成本 支付人工费 借:应付职工薪酬-人工费 贷:银行存款
老师,餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗?月末还需要盘货算价值吗?
收到稳岗返还分录怎么写,借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
贴钱给别人处理的部分呢?
也是借生产成本吗?
是的,付钱给别人处理的时候 借:生产成本 贷:银行存款 最终拆分出来的产品承担所有的拆分成本,即全部生产成本转为库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 其实这跟制造业的账务处理是类似的
那如同上面提到的,一个需要付钱别人处理,另外两个是拆分了可以卖钱的,又怎么分摊成本呢?
把需要贴钱的部分交给可以卖钱的两件商品分摊 拆分的铁片总共能卖300元,木材总共能卖100元,那么他们的分摊比例就是3比1 而总的生产成本为200元(其中包含贴钱处理塑料的部分),那么铁片成本为200*3/4=150,木材成本为50元