你好; 你具体业务是什么
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
请问,商贸公司,增值申报抵扣的时候,数量必须一致对吗?例如我们总合同是1000吨,但是我们进销都是分批开进来开出去,本期开进150吨进项,开出去100吨销项,那当期申报时是只能申报抵扣100吨的进项吗?
请问老师公司固定资产房产原来已经入账了,3月办理房产证缴纳了契税,这样做账对吗?现在该怎样计提固定资产折旧?
老师,想问一下,已经进行了固定资产清理的固定资产还能再产生支出吗?
老师,建筑总包分包劳务分包给我们,我们开具的是6%的发票吗?发票内容是 *建筑服务*劳务服务吗?
老师想问一下,这个资产负债表的年初余额是500,但是是零申报的,应该这个数据是不对的吧
老师,申报残保金的人数怎么填,工资表每个月的人数都不一样,去全年的平均值吗
老师汇算清缴的期间费用那个各项税费包括什么
老师帮我看下我的资产负债表和利润表有问题不。报税说有风险
电子税务局里的,年度缴费工资申报员工工资具体怎么填写?这个工资依据的是什么?
12月已认证的专用发票,一月需要进项转出,分录怎么写
你好; 你之前认证发票 现在转出 :借原材料贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出
不是借主营业务成本是吧
你好; 是的。 这个先 做原材料转出。 你材料销售出去了吗
已经做成产品销售出去了
你好; 那你还得处理分录 。 借生产成本 贷原材料 ; 借 库存商品贷生产成本 ; 借主营业务成本贷 库存商品 。这样挨着 每笔去补做进项税这个金额