新年好 这个是最好按照资产负债表里面的期末数来填写的
老师资产负债表里的非限定性净资产期末数怎么填写,是按照余额填吗,是填55372.28吗
老师,我们是8月份开始建账的,申报资产负债表时年初余额填0还是填8月份资产负债表的期末余额,期末余额填9月份的期末余额是吗
你好,这个里面的资产总额是不是按照资产负债表里面资产总额期末的余额填写的?
老师,这个资产负债表期末余额不是按照总账里面的期末余额填写吗?
请问老师,现金流量表里面的期末现金余额(本年累计金额)是=资产负债表里的货币资金期末余额吗?那资产负债期末余额(上年金额)是=资产负债表货币资金(年初余额)吗?
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
总账里面的数据不一定是非常的详实的
资产负债表里面的其他应付,其他应收科目是直接按照总账期末余额填写吗?
如果你不进行重分类的话,那么,直接用科目余额表的期末数就可以了。或者明细账里面的数据也是可以的
坏账准备科目是应收账款科目的备抵账户?它和其他应收账款有关系吗?
你这个坏账准备一般是在其他应收款里面用负数表示的