您好!业务三:将收到的现金存银行,借:银行存款3000,贷:库存现金3000. 业务四:借:库存现金 700,销售费用-差旅费4300。贷:其他应收款-王雨昂5000
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
麻烦老师直接填下表
不需要分录
您的业务三的表填的是正确的,但还需在数字3000前加一个羊角符号。 业务四收据的**数字应该是700,不是5000,其他的签章,收款人、交款人补全即可。
记账凭证做一下
不好意思,不太明白您的意思,记账凭证就是填写会计分录啊
摘要和总账科目明细科目麻烦写出来
业务三:摘要:现金存银行,借:(总账科目)银行存款3000,贷:(总账科目)库存现金3000. 业务四:摘要:王雨昂报销差旅费,借:(总账科目)库存现金 700,(总账科目)销售费用-(明细科目)差旅费4300。贷:(总账科目)其他应收款-(明细科目)王雨昂5000