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某企业为增值税一般纳税人.20xx年6月份发生如下有关经济业务事项:2日,向新兴工厂购人A原材料-批,增值税专用发票注明价款为90000元,增值形11700元,还杂费1600元,增值税144元,款项已通过银行存款支付。材料已验收人库3日,收到投资者追加投资1000000元存人银行。4日,通过银行向华达公司预付材料款40000元。6日,领用^材料-批,其中:生产甲产品耗用60000元,企业管理部门耗用10000元。6日,从银行提取现金40000元,备发工资。6日,以现金发放本月职工工资40000元7日,采购员李某预借差旅费5000元,以现金支付。10日,收到天虹公司预付的购货款152000元存人银行。12日,向华兴公司销售甲产品一批,增值税专用发票注明,价款200000元,增值税26000元,同时以存款代垫运费6000元,增值税540元,款项尚未收到.13日,签发现金支票4000元,支付企业管理部门办公费。15日,通过银行预付下季度行政部门房租6000元。

2022-02-03 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-03 20:56

你好,您的问题是什么呢

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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 20:58

还有半个月的业务没打完。写会计分录

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:04

你好,因为分录比较多,老师用手写了一下,你看看清楚不

你好,因为分录比较多,老师用手写了一下,你看看清楚不
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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 21:08

16日,以银行存款支付产品销售费用900元。20日,购货单位存人包装物押金,收到现金500元.30日,结算本月应付职工工资40000元,其中:生产甲产品人员工资2000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资14000元。30日,按规定计提本月固定资产折旧7600元,其中:车间固定资产折旧6000元,企业业管理部门固定资产折旧1600元。30日,结转本月完工产品成本80000元。30日,结转本月己销售产品的生产成本90000元。30日,摊销本月行政管理部门房租2000元。30日,计算出本月应交销售税金17000元

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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 21:08

16日,以银行存款支付产品销售费用900元。20日,购货单位存人包装物押金,收到现金500元.30日,结算本月应付职工工资40000元,其中:生产甲产品人员工资2000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资14000元。30日,按规定计提本月固定资产折旧7600元,其中:车间固定资产折旧6000元,企业业管理部门固定资产折旧1600元。30日,结转本月完工产品成本80000元。30日,结转本月己销售产品的生产成本90000元。30日,摊销本月行政管理部门房租2000元。30日,计算出本月应交销售税金17000元

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:12

借,销售费用900 贷,银行存款900

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:12

借,现金500 贷,其他应付款500

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:14

借,生产成本2000 制造费用6000 管理费用14000 贷,应付职工薪酬22000 这里总金额40000跟分数22000对不起来

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:15

借,制造费用6000 管理费用1600 贷,累计折旧7600

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:16

借,主营业务成本80000 贷,库存商品80000

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:17

借,库存商品80000 贷,生产成本80000 借,主营业务成本90000 贷,库存商品90000

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:18

借,管理费用2000 贷,预付账款2000

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:18

借,应交税费-应交增值税(未交增值税转出)17000 贷,应交税费-未交增值税17000

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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 21:18

30日生产工人工资是20000

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:22

好的,分录修改下金额就可以

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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 21:26

30日,经批准,将无法支付的华北公司货款60000元,转作营业外收入30日,拉利润总额的25%计算应交所得税。(假设无纳税调整项目30日,结转本目各损益类账户30日,按净利润的10%提取盈余公积30日,按净利润的60%分配投资者利润30日,以银行存款上缴本月所得税30日,按净利润的60%分配投资者利润30日,以银行存款上缴本月所得税。

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:27

借,应付账款60000 贷,营业外收入60000

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:28

借,所得税 贷,应交税费-应交所得税

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:29

借,利润分配-未分配利润 贷,盈余公积

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快账用户r5ct 追问 2022-02-03 21:30

老师我想知道具体数字是多少可以把前面半个月的业务也算一下吗

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:30

借,利润分配-未分配利润 贷:应付利润

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:30

借,应交税费-应交所得税 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-02-03 21:32

后面的分录金额,用计算出来的利润,乘比率。

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您好,这个题目不是全部的吧
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-05-08
同学你好 1、借:银行存款5000000 贷:实收资本5000000 2、借:无形资产150000 应交税费-应交增值税(进项税额)9000 贷:实收资本159000 3、借:银行存款50000 贷:短期借款50000 4、借:长期借款40000 贷:银行存款40000 5、借:原材料50000 应交税费-应交增值税(进项税额)6500 贷:银行存款56500 6、借:原材料-T2 40000 -T35000 应交税费-应交增值税(进项税额)5200%2B650 贷:应付账款 7、借:应付账款50850 贷:银行存款50850 8、借:库存现金10000 贷:银行存款10000
2022-12-09
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