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老师,我想问下,我司送货的金额,当月送货,是下下个月才开票给对方,但是当月又产生费用和成本,这个当月我要如何确认收入呢?

2022-02-01 23:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-02 00:06

同学你好,当月可以把费用记入销售费用,成本可以记入发出商品,等开票后,再把发出商品成本结转到主营业务成本。

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快账用户1504 追问 2022-02-02 00:08

但是,销售费用有产生,收入又没有,那利润表↑不是负数?

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齐红老师 解答 2022-02-02 00:18

同学你好,是的,确实是负数,否则,也可以把费用记入待摊费用,等确认收入后,再转入销售费用。

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快账用户1504 追问 2022-02-02 00:19

好麻烦哦

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齐红老师 解答 2022-02-02 00:21

同学你好,简化操作,就是费用发生时,记入销售费用,成本记入发出商品,确认收入后,再把发出商品转入主营业务成本。

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快账用户1504 追问 2022-02-02 00:22

那就要接受利润表负数了

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齐红老师 解答 2022-02-02 01:21

同学你好,是的,接受利润表负数。

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同学你好,当月可以把费用记入销售费用,成本可以记入发出商品,等开票后,再把发出商品成本结转到主营业务成本。
2022-02-02
你好正规的话,应该是在对方确认收货之后做收入。 如果是在一年时间不长的,你可以再开发票的时间里确认收入。
2021-07-30
你好 可以暂估成本,借主营业务成本,贷库存商品,借库存商品 贷应付账款暂估款,
2021-05-10
同学你好 开了发票收到钱了可以做收入结转成本 你单独记一下这个没发货的数量就可以 等发货的时候直接出库就可以 2.要确认收入
2022-07-15
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样做
2021-04-09
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