你好,收入应该是50万,总的税金-预缴的=应交的
本月开具30万,后又开具20万发票 跨区域预缴增值税 本月申报销售额是30万但还未扣款 现在我应该怎么做比较好
本月开具30万,后又开具20万发票 跨区域预缴增值税 本月申报销售额是30万但还未扣款 现在可以重新申报吗
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
公对私3万块钱转账,星期五上午通过银行审核,星期六小时入帐中,几天了还没到账是什么情况
怎么设置库存预警,怎么录入库商品的生产日期
公司同时销售免税和非免税产品,如果免税产品季度销售额超过30w,非免税产品季度销售额不超过30w,累计销售额超过30w,需要交增值税吗?比如免税产品销售额40w,非免税20w,这个季度内需要交增值税吗?如果按照啥金额,交需要交多少
民办非企业学校餐厅收入、支出怎么做账,需要结转吗
1,注销的个体户营业执照怎么能让网上没任何痕迹呢?就跟没办之前一样。 2,注销的税务登记怎么也能让网上没任何痕迹呢?
行政事业单位往来款用分部门内和部门外吗
生产经营有一笔坏账损失需要调增,填写在调增那一栏合适
银行存款日记账一个月写完下面空行另起一页写了下个月,空行的地方怎么办
你好,我公司图书销售是国家规定免增值税的,如果一个季度开票60w,再开其他类型有税点的20w,是需要按照20w交增值税?但是本身我们图书就是免税的,还和有税点的累计占用季度30w免增值税的额度吗?
现有学校食堂期末库存物资100元,私人购买并付款100元现金。记账是贷记库存物资,借记银行存款。现在要将未用完的预收费退还学生,退款记账为:借记预收账款,贷银行存款。但是,这100元的银行存款也在退款范畴内,却又不属于预收账款。请问怎么记分录科目?
我现在可以重新申报吗 因为还没交款 或者下月可不可以重新按50万申报
这个月已经过申报期了!你下个月报会对比通过吗?
那怎么办
那我这个月重新申报可以吗 下月缴款
可以到大厅更正申报!申请延期缴款,税局可以才可以!
是广东肇庆的税款
我是登录他们电子税务局办理的跨区域预缴税款
如果不缴税是逾期缴款的!会有滞纳金!建议及时税局处理!
这个税款下月征期之前也可以申报缴纳
因为是本月开票 这个你了解吗老师
如果是本月开票,次月申报期正常申报即可!
开头问的时候就说啦 主要是老师你看下我的问题 我现在是按照30万申报的 还能重新按照50万申报吗
本月重新申报还是次月重新申报 有没有区别
同学,按你的题意 你的20万预缴款是当月申报当月预缴款 本月你一共开了50万,应该下月按50万收入申报 但是你的20万收入已预缴!上面老师列了 公式:收入应该是50万,总的税金-预缴的=应交的 不知道清楚了吗?
注意申报数据和开票系统对比一致!
我说了还没扣款的老师 是不是可以重新申报 因为我不确定同一征期是否可以申报两次
老师你这边清楚跨区域报验的税款申报流程吗 我这边在经营地广东省电子税务局申报税款 但开票总公司是河南省 所以开票系统比对不出来 申报多少都是我上传发票的 广东省税局那边核对好审核申报的
老师要是不清楚可以问下别的老师 我这边因为只剩一天时间有点着急
那你可以再重新提问 看下其他老师看下是不是说得更清楚些!