需要的 借银行存款b贷短期借款 借预付账款贷银行存款b
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
老师早上好!我们公司一直用的a银行公户付往来款,上个月向b银行贷款300万,款也打到了b银行基本户上,由b银行付货款300万元,请问上个月的账还需要做b银行的账务处理和记账凭证吗?
我们公司一共300万,之前A股东占比例 80%已经出资130万,后来来了一个b股东,A以120万转给b40 %,现在b退出,又把股份以120万转给a,这个转让的120万a以投资款打到公帐上,然后公账在打给b这个可以吗,这个分录是a打款上来借银行存款贷,实收资本a然后打给b,借实收资本b贷银行存款吗
私募基金公司,本公司有A银行基本户,和B银行募集资金户,还有在证券管理开立的 以产品命名的托管户C 想问下把300万款从A转到B,就是正常的银行往来做账; 那B转到C应该怎么做账啊?这个钱打到托管户C后,证券公司再去操作买卖股票等,封闭期2年
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,是不是只要是由公司名义开的银行账户都要做账务处理?我没有做b银行的账,这个月可以做上面分录补吗?
对的 可以补做进去的
非常感谢我懂了,老师还没放假吗?祝您永远平安快乐!
不用客气 新年快乐 已经放假了