你好看你的合同金额,如果没有合同的话,可以按照不含税的。
你好,老师,我们公司属于商贸公司,如果缴纳印花税,购销合同的计税依据是什么呢?按照什么来?采购需要缴纳印花税?销售也要缴纳印花税?
请问老师,我公司属于商贸公司,根据进项销项购销合同不含税合计金额全部缴纳印花税对吧?
老师,请问,商贸公司的买卖合同计算印花税有扣除比例吗?例如:销项合同不含增值税金额*40%*税率,还是按照合同不含增值税金额*税率
老师我们是建筑施工项目的公司,对于收到进项采购合同金额需要缴纳印花税吗
老师你好,我们之前交的印花税买卖合同,交的是卖的合同,现在税务局在群里通知叫所有企业购进合同全部补交印花税?如果不缴纳蒋产生滞纳金?请问老师,是主表里面不含税进项金额么?以主表不含税进项金额缴纳印花税呀?
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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都是有合同的,都是专票,我都是按的不含税的,没问题吧
你好,那你的合同金额是含税的还是不含税的?如果填写的是含税的,就得按照含税的来,如果是不含税的按照不含税的,既有含税的,也有不含税的,可以按照不含税的。