同学你好,这样的话,做个往来,把明细做成暂存款即可。
老师,请问公司想要注销,但是其他应付款和实收资本有余额,公司账上已经没钱了,其他应付款也无力偿还,其他应付款是股东,股东同意不用还款,请问账务上要怎么处理
请问隐形股东初期投入公司的钱,不想走实收资本,也不想在其他往来有他的名字怎么办
老师,我们公司三个股东,之前实收资本是55万,现在有个股东要退出,他之前投资的20万也转给他,我们在拉了另外一个股东进来,新股东不投钱进来,实收资本要怎么分配呢
老师,我想问一个问题,实在做不好这个账务处理了 第一公司股东投资的时候以现金形式的投资(他们当时不愿意从银行走账,可能就是不想把钱放到公司吧) 第二,现在股东撤回了一部分投资款(但是他用公账退回的) 这样的情况我该怎么处理(账务处理怎么做?)
老师我想问下,之前股东打进来钱写投资款,做了实收资本但发现这个股东不是公司股东,只是我们其中一个投资公司的股东,现在咋办是不是要调整到往来里面
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
其他应付款–暂存款吗?
然后存钱的时候用途也写暂存吗?
同学你好,是的,是的。
这样审计如果查是没问题的吗?
同学你好,审计查没有问题的。
我刚才查一下暂存款是行政单位的科目,普通企业是不是也可以用
同学你好,没有问题,可以使用的。
那之后在把钱给他,这个摘要怎么写呢
分录是借其他应付–暂存,贷银行是吧
同学你好,摘要可以写退暂存款。分录对的。
好的,谢谢您!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。