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#提问#老师好,我向您请教:就是比如,其他材料成本是2000,直接业务方回款是5000我们应支付服务费给代理商是3000.代理商开发票是3000,现在消耗了一块其他材料是450 ,那么代理商开票3000-450=2550,我的这450的该怎么做账呢?

2022-01-25 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 13:06

你好,按照实际消耗了其他材料就贷记原材料。

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快账用户7037 追问 2022-01-25 13:08

借方做什么科目,贷方做什么科目 我怎么觉得这个要做 借:其他应付款,贷收入 税金

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齐红老师 解答 2022-01-25 13:12

代理商开发票3000,贷方要提现原材料。如果代理商开发票2550,你的分录就是对的

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快账用户7037 追问 2022-01-25 13:13

什么对的,能写出来吗?

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:00

借:其他应收款5000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:01

借:主营业务成本2000 贷:原材料2000 借:主营业务成本3000 贷:原材料450 其他应付款2550

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齐红老师 解答 2022-01-25 14:02

根据你的描述,老师认为是这样处理。如果有疑问,你再与老师沟通。

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你好,按照实际消耗了其他材料就贷记原材料。
2022-01-25
同学你好 A票是A材料的票吗
2022-01-25
您好 发放工资支付款项的回单 然后您公司的委托发放工资 支付材料款的委托付款说明
2021-03-04
你好,可以的 就是你现在这个其他应收款不收了,人家给你发票 借,X费用 贷,其他应收款
2020-11-09
在这种情况下,不应该给第三方平台开具手机发票或服务费发票。 给顾客开具发票的方式应该是开具一张金额为 3000 元的手机销售发票,因为顾客实际在你店购买了价值 3000 元的手机,只是使用了中国移动在第三方平台提供的 1000 元券进行抵扣。 第三方平台要求开具手机发票或服务费发票是不合理的。第三方平台与你的交易并非手机销售业务,而是一种代付行为,不能将代付金额作为手机销售业务开具发票。如果给第三方平台开具发票,可能会导致发票开具不规范,面临税务风险。 如果第三方平台确实需要发票,可以根据你们之间的实际业务关系,比如是否存在服务费用等,开具与之对应的合法合规的发票,但不能是手机销售发票。
2024-08-25
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