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老师,请问我12月份已经结账了,但是发现12月份多做了成本100万,12月份账已经不能调整了,我准备汇算清缴补缴上,那我能直接调整在22年1月中,作一笔,借:成本100万(红字)贷:利润分配-未分配利润100万(红字),这样操作行吗?

2022-01-25 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-25 09:34

你好; 你这个是12月多做了。  你之前分录怎么挂的 。 你是小企业会计准则吗

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快账用户6536 追问 2022-01-25 10:39

就是借:主营业务成本 贷:应付账款,现在发现往来不对

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快账用户6536 追问 2022-01-25 10:39

对在12月份之前的成本做多了

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齐红老师 解答 2022-01-25 10:45

你好;   那你就冲 多计提成本 。你做 :借   应付账款贷利润分配-未分配利润 ;你这个跨年了   在22年1月调整就这样去处理。 到时还得调整所得税的  

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快账用户6536 追问 2022-01-25 10:46

就是汇算清缴调整应纳税所得额,调增这笔

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齐红老师 解答 2022-01-25 10:47

 你好; 是的。 调增 这笔 是的。 还得考虑 影响所得税没有

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你好; 你这个是12月多做了。  你之前分录怎么挂的 。 你是小企业会计准则吗
2022-01-25
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
你好,冲收入和成本可以的,那又怎么做了正的15万呢?
2020-12-23
同学你好,是的,分录正确,你理解也正确。
2022-01-18
1是14.9万先冲红,再入账7.8万
2024-04-26
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