在的 具体的什么问题?
老师你好,账务交接,需要交接什么内容啊
电影公司,收到300万,合同是投资和宣传费用,还需要给他们开发票,这个怎么做账和开发票呢
请教一下,货物的征税率是9%,退税率也是9%,进项发票开了13%,只能退9%吗?认证需要怎么操作?
材料入库温控器1997个,排水管1997个。生产领用排水管1500个,温控器1500个,生产车间耗用排水管10个,期初排水管100个,温控器200个,期初材料成本差异借方余额4000,发出材料怎么核算?
境内发货人是出口生产公司。生产销售单位是供应商。视同自产的可以退税?
老师你好,账务交接,个税的是不是只要登录密码就可以了
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
老师,25年中级财管和23年比变化大么?
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
老师,核定征收的个人独资企业,工薪个税每个月都是法人0申报,没有其他员工,这种情况下如果企业发生了费用,不能做福利费是吗?
这福利费是谁发生的。
就是法人个人买的一些东西,发票开的公司的抬头,单纯按开票内容来讲可以入到福利费,但是因为企业利润太高,我能把这些费用做成福利费吗?
可以的,可以做福利费的。
金额太大也不合理,你一个子宫都没有,你发生了那么多福利费也不合理。
比如餐费,做福利费不合理,那我做招待费或者差旅费应该没问题吧
你好,你看一下这个发票是当地的吗?如果是当地的话,你做福利费或者是招待费里面如果是外地的,你领导出差的,有车的发票,有住宿的发票,这种可以做差旅费。
外地的餐费可以做到差旅费里面吗
可以的,可以做差旅费。
查账征收与核定征收的个人独资企业,他们的营业收入都分别包含什么
好,查账征收的就是看利润表的营业收入, 核定征税的包含着主营业务收入加上其他业务收入,加上营业外收入,加上投资收益。
也就是说查账征收的营业收入不包括营业外收入,核定征收的营业收入包括营业外收入对吧?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
为什么核定征收的就包括呢?按理说营业收入不都是只有 主营业务收入+其他业务收入吗
你好,因为所有的收入都需要交所得税,包含你减免的。
免增值税需要交所得税的,因为你的查账征税的营业外收入,它也增加了利润总额,他也需要缴纳的,只不过是不在营业收入里面。
还是没太明白呢?我报查账征收的个人经营所得时,里面让填营业收入,和营业成本,这个营业收入只包含主营业务收入和其他业务收入,那您说的那个免税的收入不是也要交税吗,那填到哪里呢?
免税的收入也在这里面的,但是你需要填写一个减免明细表 减免了就可以