您好 会计分录如下 借:应收账款 13000 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税(销项税)1300 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000
销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税专用发票上注明销项税额85000元,货税款已收回存入银行。
销售给乙企业甲产品一批,开具增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元,另以银行存款支付代垫运杂费1000元,产品已发出,款项尚未收到
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300 000元,增值税税额为39000元;以银行存款支付代垫运费10000元、增值税900元,全部款项尚未收到。
向W公司销售B产品1300件,单价400元,共计价款520000元,另转让甲材料400千克,共计价款30000元,增值税税额71500元,另以银行存款支付代垫运费3000元,货已发出,货款尚未收到
老师,现在办公司是虚实缴还是认缴呀
如果没有发票,有办法做折旧吗?折旧是不是可以降低成本
异地项目小规模纳税人四月开票 几月预缴税款预缴税款
汇算清缴里弥补亏损是系统自己带出来的吗还是得自己填
老师,固定资产可以一次计提折旧吗
对于同一笔短期借款,企业支付利息的方式对企业当期损益没有影响。为什么?
董孝斌老师您好,请问退休人员工作中受伤,私了赔偿3.5万,走公帐是相互不交税吧,为了没有后顾之优,请问这个协议怎么写呢,请教,感谢指导
公司把开放商把房子给我们免费使用,我们在租出去,汇算清缴其他业务收入填其他吗
老师这个题不懂,麻烦详细解答一下。
老师,非常感谢您的帮助,帮了我大忙,请问这个40元津贴,可以用相关补贴代替吗