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老师,装订的总账明细账的财务软件打印的账本,封面有一个会计年底从哪一年月日到哪一年月日,公司是从3月份成立并建账的,这个封面是写从哪一年3月几号到哪一年的12月31号可以么,还是说必须从那一年的1月1号到12月31号

2022-01-22 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-22 11:12

您好,写成月几号到哪一年的12月31号

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快账用户7337 追问 2022-01-22 11:13

就是从实际开始业务第一笔的日期是吧,不是从1月1日

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:13

嗯对是这个意思的

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快账用户7337 追问 2022-01-22 11:17

还有一个问题,就是我去年12月作完期间损益后作的本年利润年度结转,结果我后来又动了凭证号码,我现在才发现号码排序是本年利润年度结转的号排在期间损益结车凭证后面了,我查了一下账,看到本年利润是平的,所以我才想起应当时作完凭证后我动了凭证号的顺序,这样没事吧,我不用把去年的凭证和账本都重新弄吧,重打印吧

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:18

不用,这个没必要的

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快账用户7337 追问 2022-01-22 11:19

外人看到这个顺序问题,不会有什么麻烦吧

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:20

不会,这种问题不大的,也不是什么重要科目

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您好,写成月几号到哪一年的12月31号
2022-01-22
您好,是到当年的12月31日
2022-10-14
同学你好 这个写8月的就行
2022-03-02
报销那块可以先计提,到时年后抵就可以了。 开发票的问题,需要跟对方沟通协商,并告知封账时间。
2021-12-22
同学,你好。 2016年1月1日发行债券时的会计分录 借:银行存款 967 5000 应付债券--利息调整 325000 贷:应付债券--面值 1000 0000 2016年12月31 日计提利息费用时: 借:财务费用 483750 (967 5000*5%) 贷:应付债券--应计利息 400000 --利息调整 83750 2017年12月31 日计提利息费用时 借:财务费用 507937.5 ((967 5000+483750)*5%) 贷:应付债券--应计利息 400000 (1000 0000*4%) --利息调整 107937.5 2018年12月31 日计提利息费用时 借:财务费用 533312.5 (倒挤,不然利息调整会有一点差异) 贷:应付债券--应计利息 400000 (1000 0000*4%) --利息调整 133312.5 (325000-83750-107937.5) 2018年12月31日还本付息时: 借:应付债券-面值 10000000 贷:银行存款 10000000 最后两天应该是问2018年的,因为该债券时三年期的。 麻烦同学评价一下,谢谢。
2022-01-09
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