同学你好,1.借,其他货币资金,100万元,贷,短期借款,100万元。
老师,1、4s店从金融公司借款100万,这笔钱不会到4s店的账户里,直接在金融公司内部为4s店开的虚拟账户内。2、金融公司将虚拟账户100万转到厂家用于支付4s店的购车款。3、4s店从基本户转款100万到金融公司,金融公司将钱划入虚拟账户内。4、从虚拟账户支出100万归还金融公司借款。请教老师这样一个业务流程怎样做账务处理?
甲公司为增值税一般纳税人,2021年发生交易性金融资产相关经济业务如下:(1)4月15日,从上海证券交易所购人乙公司股票100万股,支付价款3000万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利120万元,另支付相关交易费用0.5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.03万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产,(2)4月25日,收到乙公司发放的现金股利并存入投资款专户。(3)6月30日,持有上述乙公司股票的公允价值为2850万元。(4)7月31日,将持有的乙公司股票全部转让,取得价款2900万元,存入投资款专户。(5)计提转让该金融商品应交增值税。要求:根据上述资料,写出甲公司的账务处理会计分录。(请标明题号)
一)甲公司为增值税一般纳税人,2021年发生交易性金融资产相关经济业务如下:(1)4月15日,从上海证券交易所购人乙公司股票100万股,支付价款3000万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利120万元,另支付相关交易费用0.5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.03万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产,(2)4月25日,收到乙公司发放的现金股利并存入投资款专户。(3)6月30日,持有上述乙公司股票的公允价值为2850万元。(4)7月31日,将持有的乙公司股票全部转让,取得价款2900万元,存入投资款专户。(5)计提转让该金融商品应交增值税。要求:根据上述资料,写出甲公司的账务处理会计分录。(请标明题号)
四、应用题(一)甲公司为增值税一般纳税人,2021年发生交易性金融资产相关经济业务如下:(1)4月15日,从上海证券交易所购人乙公司股票100万股,支付价款3000万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利120万元,另支付相关交易费用0.5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.03万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产,(2)4月25日,收到乙公司发放的现金股利并存入投资款专户。(3)6月30日,持有上述乙公司股票的公允价值为2850万元。(4)7月31日,将持有的乙公司股票全部转让,取得价款2900万元,存入投资款专户。(5)计提转让该金融商品应交增值税。要求:根据上述资料,写出甲公司的账务处理会计分录。(请标明题号)
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
不定项选择题漏写答案,多写答案都没分儿,是吧? 多项选择题漏档案只给部分分值 这个分值是怎么计算的?
老师元宵节快乐,我们公司税务局说数据查出来成本过高了,让调23年账,怎么调呢老师?需要反结账从23年账套里重做吗?我还是新接手的。怎么办呀老师,好迷茫
小规模普票和专票能开几个点,销售和服务开的都一样吧
老师元宵节快乐,我们公司税务局说数据查出来成本过高了,让调23年账,怎么调呢老师?需要反结账从23年账套里重做吗?我还是新接手的。怎么办呀老师
老师好:咨询下,法定资产损失,实际操作层面,如果企业不事先与税务专管员联系,会有什么影响吗?可以了解您所在城市实际情况。
你好 客服不回我消息怎么办
同一个银行账户有两个门店的收支,两个店需要分开做账,1号店已开业几个月,但2号店是待开业的门店,1月用这个银行账户支付了2号店的店铺押金10000元(2号店1月未开业未建账),请问还如何出凭证??
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
同学你好,2.借,预付账款,100万元,贷,其他货币资金,100万元。
同学你好,3.借,其他货币资金,100万元,贷,银行存款,100万元。
同学你好,4.借,短期借款,100万元,贷,其他货币资金,100万元。
我们之前把金融公司的钱计入了银行存款,审计出报告给我们调到预付账款
同学你好,审计调整处理是对的。
老师,金融公司给我们付客户的个贷车款,这笔钱也是在金融公司内部虚拟账户内,也应该借:其他货币资金 对吧?
同学你好,对的,也进其他货币资金。
这样我们的其它货资金就有余额,这个余额我们之前计入了"银行存款–金融公司",我们这个是有问题的,按老师之前的分录该调入"其它货币资金",审计入的是"预付账款–金融公司",是两个都可以吗?
同学你好,都可以的。
我可不可以理解为,从金融公司的借款,借方不进其他货币资金,进预付账款,也是可以的
同学你好,可以的,你理解正确。
好的,感谢老师的耐心指导!
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。