您好,就是上传的纳税申报销项税数据给对方
郭老师,您好,上次客户把发票丢失了,说去税务局备案过了。我们销售方需要向他们要备案证明吗?我不知道证明是什么样子。
你好,我想问一下,我公司是一般纳税人,给客户开了普票,但是客户把发票第二联弄丢了,需要我们这边挂失吗?
老师您好,我们是一般纳税人是销售方,给客户开的发票丢失了,我们已经报税了,客户要我们的抄报税证明,这个证明怎么写
老师我们是个体户,没有开对公账户,给客户开了发票后让客户把款回到法人的卡上去,客户要我们提供法人的身份证和写个说明证明这个卡是法人的,我们有必要提供给他们吗
老师,你好!请问一下我们公司是一般纳税人,我们之前销售了货物给客户,货款已经收了,货物也已经发货给客户了。但是发票确还没有开给客户。现在的问题是这个客户公司已经注销了,他们也没有叫我们开发票,这样的情况,我们该如何处理
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票,但对方是特殊企业免征增值税,请问我需要做什么账务处理吗?还是像平时一样做账就可以。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
从哪里查看
您好,就是税盘系统里可以导出已申报销项税发票明细
没找到能具体点吗,
您好,您可以试下,登录开票系统--报税处理-月度统计