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老师好,请问我们外购酒用于招待,我不做进项抵扣,直接做一笔借销售费用—业务招待费,贷银行可以吗?

2022-01-21 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 11:53

同学你好 这个就是不抵扣进项

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齐红老师 解答 2022-01-21 11:54

同学你好 不做视同销售就行

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快账用户4611 追问 2022-01-21 12:07

什么叫不做视同销售啊,这个不是属于视同销售要交所得税吗

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齐红老师 解答 2022-01-21 12:07

不是视同销售缴纳所得税 而是超出比例调增缴纳所得税 视同销售是缴纳增值税的

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快账用户4611 追问 2022-01-21 12:33

就是这种行为不是视同销售缴纳增值税的范围是吗?所得税也只要超过比例缴纳,不用做收入是吗?

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快账用户4611 追问 2022-01-21 12:36

老师你前面不是说要视同销售吗?

老师你前面不是说要视同销售吗?
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齐红老师 解答 2022-01-21 12:44

同学你好 你如果赠送给他不是喝了就要视同销售

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快账用户4611 追问 2022-01-21 12:46

喝了就是做招待费增值税进项不抵扣,所得税也不用视同销售是吧

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齐红老师 解答 2022-01-21 12:48

同学你好 嗯 是的 你有一个点理解的不对 咱们说的视同销售都是视同销售交增值税 所得税是调增缴纳所得税的 视同销售这个词是为了体现增值税

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快账用户4611 追问 2022-01-21 13:34

那老师,按这个分录,做收入了,不是理解为所得税视同销售了吗

那老师,按这个分录,做收入了,不是理解为所得税视同销售了吗
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齐红老师 解答 2022-01-21 13:35

这个是 发给员工了 是福利费

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快账用户4611 追问 2022-01-21 13:35

那福利费是有所得税视同销售这相说法的?

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齐红老师 解答 2022-01-21 13:37

同学你好 咱们说视同销售都是要交增值税才这样说

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快账用户4611 追问 2022-01-21 13:40

那上述分录做收入是怎么个说法呢

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齐红老师 解答 2022-01-21 13:42

上面做了主营业务收入了 这个就是视同销售

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快账用户4611 追问 2022-01-21 13:44

这个是视同销售增值税?

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齐红老师 解答 2022-01-21 13:48

视同销售最主要就是做了主营业务收入

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相关问题讨论
同学你好 这个就是不抵扣进项
2022-01-21
你好同学不可以这样的同学,
2020-12-07
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
你好 ;      你之前认证了吗 ? 如果没有认证 直接选择勾选不抵扣; 含税计入招待费去;   就不考虑转出了 
2023-02-23
可以的,可以这么做的。
2023-05-24
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