是的,用12月的期末余额作为期初数,建账就可以的
老师好,问一下,上个月刚从代理记账公司把账拿回来,这个月建账的话,初始余额是只录入发生额及余额表中的期末余额就行吗?还是需要把借方、贷方累计发生数也填上?
老师 我们单位的账目在会计公司,12月份单位财务人员自己做账,单位新装的财务软件之前的数据不能自动导入到软件,请问我们在自己的财务软件上把11月份的数据手工录入到软件里,我是初用软件,请问就把财务软件上的数据录入上就可以了吗
原来我们公司账务是交给财务公司做的,今年2月份结束拿回来自己做,我从3月开始建账,1月2月,利润表上发生额是,销售费用16517.60,财务费用16元,本年利润-16533.6元,这三个数字我录在财务期初余额上的哪里?我2020年年末未分配利润年末是-4424.33,今年发生的本年利润我要怎么录,才能平衡
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?