你好,这个是生产经营所得,汇算清交在三月底之前申报。
以下全部题目预算会计分录是什么?12.漏付了一笔应在上一年度承担的费用,款项23000元已经通过银行转账支付,资金性质为非财政拨款其他资金。13经财政部门批准,将某科研项目的财政拨款结余资金3400元改变用途,调整用于本单位基本支出。14.从本年度收入中按规定比例提取职工福利基金16000元。从本年度非财政拨款结余中提取职工福利基金6000元。使用职工福利基金220000元,款项以银行存款支付。15经批准从其他单位无偿调入一台机器设备,该设备的账面余额33000元已计提的折旧12000元,账面价值21000元。调拨过程中没有发生的相关税费。
英文抬头付款可以开相对应的中文抬头发票吗,原理是什么
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向银行借入期限12个月的借款600000元,年利率6%,按季(季末)支付利息,到期还本(要求做出借款、预提及支付第一季度借款利息的会计分录)
发票附在开票的当月凭证里,后面几个月冲预付不用附东西么
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从付款,到分摊,分录怎么做?发票一次取得,可以先不全部确认费用?
老师,付了半年房租,给我开了半年的房租发票,必须一次性进费用么,能分摊进费用么
老师,非货币性资产当已账面价值交换的时候,如果有商业实质,视同销售吗,没有商业实质,视同销售吗,要交增值税吗麻烦老师解答
老师,请问什么时候消费税是直接用价款乘以消费税,什么时候是得用用价款/(1-消费税)的计税价格再乘以消费税啊?我有点糊涂
老师你好,是在哪里申报?是年度汇缴申报吗?
你好,是年汇算清交申报,在自然人电子税务局网页版的里面。
老师你好,是这个吗
你试一下这里能提交吗?没在这里操作过,我们是网页版的,你这个是扣缴端吧。
老师你好,你意思说是在APP里面申报好点了
你好,不是个税APP,是网页版的这个网站。 https://etax.chinatax.gov.cn
老师你好,我是不是要申报这个呢?
哦,这个是工资薪金的,这个在六月底之前做。
那这个我还可以申报吗?
老师你好,我是不是要申报的是这个?
可以的。你圈起来的那一个是专项附加扣除的,在二年抵扣个税的,你都可以现在确认。
老师你好,那我就在这里申报就可以了,把那个二表也可以一起申报
不是的,这个是工资薪金的,另一个是生产经营所得,这两个是不同的税种。他两个都需要做汇算清缴,是分别做的。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。