你好,取得长投的账务处理如下 借:长期股权投资 5000*90%=4500 贷:股本2500 资本公积2000 借:资本公积 60 贷:银行存款 60 借:管理费用 30 贷:银行存款 30
星海公司和B公司为同一母公司所控制的两子公司。根据星海公司和B公司达成的合并协议,2018年4月1日,星海公司以增发的权益性证券作为合并对价,取得B公司90%的股权。星海公司增发权益性证券为每股面值1元的普通股股票,共增发2500万股,支付发行费用60万元。2018年4月1日,信号好公司实际取得对B公司的控制权,当日B公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为5000万元。要求:编制星海公司通过企业合并取得长期股权投资的会计分录。
2.星海公司和B公司为同一母公司所控制的两个子公司。根据星海公司心成的与B公司合并的协议,2021年4月1日,星海公司以增发的权益性证券作为合并对价,取得B公司90%的股权。星海公司增发的权益性证券为每股面值1元的普通股股票,共增发2500万股,支付发行费用60万元。星海公司另以银行存款支付直接合并费用30万元。2021年4月1日,星海公司实际取得对B公司的控制权,当日B公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为5000万元。要求:编制星海公司通过企业合并取得长期股权投资的会计分录。
假定星海公司和D公司属于同一母公司控制下的两个公司,2x18年1月1日根据星海公司和D公司达成的合并协议,星海公司以发行的权益性证券作为合并对价,取得D公司80%股权,采用成本法核算。星海公司增发的权益性证券为每股面值1元的普通股股票,共增发2500万股,每股公允价值3元;星海公司另以银行存款支付直接合并费用60万元支付股票发行费用50万元。股权取得当日D公司所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值总额为4000万元。2x19年3月10日,D公司宣告派发2018年度的现金股利,每股派发0.1元,4月5日实际发放;2x19年12月10日,星海公司将持有的D公司的股份全部转让,实际收到转让价款3300万元。要求:编制星海公司的下列会计分录(单位:万元)(1)编制星海公司通过同一控制下的企业合并取得长期股权投资的会计分录:(2)编制星海公司支付直接合并费用的会计分录;(3)编制星海公司支付发行费用的会计分录;(4)编制D公司宣告派发现金股利的会计分录(5)编制星海公司收到现金股利的会计分录:(6)编制星海公司外置长期股权投资的会计分录
假定星海公司和D公司属于同一母公司控制下的两个公司,2x18年1月1日根据星海公司和D公司达成的合并协议,星海公司以发行的权益性证券作为合并对价,取得D公司80%股权,采用成本法核算。星海公司增发的权益性证券为每股面值1元的普通股股票,共增发2500万股,每股公允价值3元;星海公司另以银行存款支付直接合并费用60万元支付股票发行费用50万元。股权取得当日D公司所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值总额为4000万元。2x19年3月10日,D公司宣告派发2018年度的现金股利,每股派发0.1元,4月5日实际发放;2x19年12月10日,星海公司将持有的D公司的股份全部转让,实际收到转让价款3300万元。要求:编制星海公司的下列会计分录(单位:万元)(1)编制星海公司通过同一控制下的企业合并取得长期股权投资的会计分录:(2)编制星海公司支付直接合并费用的会计分录;(3)编制星海公司支付发行费用的会计分录;(4)编制D公司宣告派发现金股利的会计分录(5)编制星海公司收到现金股利的会计分录:(6)编制星海公司外置长期股权投资的会计分录
【企业合并形成的长期股权投资-成本法】假定星海公司和v公司属于同一母公司控制下的两个公司,2×18年1月1日根据星海公司和D公司达成的合并协议,星海公司以发行的权益性证券作为合并对价,取得D公司8D%股权,采用成本法核算。星海公司增发的权益性证券为每股面值1元的普通股股票,共增发2500万股,每股公允价值3元;星海公司另以银行存款支付直接合并费用60万元,支付股票发行费用50万元。股权取得当日公司所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值总额为4D00万元。2×19年3月10日,公司宣告派发2018年度的现金股利,每股派发0.1元,4月5日实际发放;2×19年12月10日星海公司将持有的D公司的股份全部转让,实际收到转让价款3300万元。要求:编制星海公司的下列会计分录(单位:万元)(1)编制星海公司通过同一控制下的企业合并取得长期股权投资的会计分录;(2)编制星海公司支付直接合并费用的会计分录;(3)编制星海公司支付发行费用的会计分录;(4)编制v公司宣告派发现金股利的会计分录;(5)编制星海公司收到现金股利的会计分录;(6)编制星海公司处置长期股权投资的会计分录。要有金额
老师新年好,请问单独的内帐怎么做?我只做过外帐内帐一起的帐
公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金,合法吗?
老师我们公司的交电费的名有3个,有一个是我们公司的名,令一个是投资我们厂房公司的名,还有一个是办公室在另一个公司名,这样的情况下我交的电费有发票,在保税时怎么办
老师,草料加工,对方的机械,对方的人工,我们提供草料,应该开发票开什么发票,机械租赁还是劳务,
老师我为公司垫付的电费,怎样写分录
你好老师如果员工工资每月是5000元但加上满勤奖还有绩效奖就是5400元这时老师这时把这400元放到哪里不用缴纳个税
二月账第九笔业务缴纳社保412是在什么时候计提的呢?
2025年1月公司社保忘记交了,2月2日补缴,这个分录要计在那个月上,还要计提吗,有滞纳金7.5元,这个分录怎样做才对
老师第20题正确答案是什么
预付款的对方为什么会愿意开发票呀