你好,你的红字信息表是选择的哪一个?
老师好,我要开红字发票充上个月的,因为上个月我把对方公司的税号填错了,但是我在开负数票时,地址跟账号可以自己重填,那个单位名称跟税号默认填好的(就是显示之前填错的),我现在要如何更改税号啊?
我们8月开个客户一张专票,税号有一位数是0,但是我们开成了字母O,现在10月我们想要开红字信息表,我开一样和之前给客户错误的税号,上传时,说这个税号不存在,我开客户正确的税号,说我发票不存在,请问这样的情况怎么处理
老师你好,上个季度开的发票对方的纳税人识别号开错了,这个季度返回了发票,但是我现在开红字发票,填写正确的税号,显示蓝字发票税号和销方税号不匹配,填之前错误的税号,又显示销方信息不存在,该怎么办呢?
老师,销售方给我们购买方开的增值税专票,把我们公司的纳税识别号开错了。现在他们要求我们填红字信息表。但是纳税识别号错的,我们发票系统都没得这张发票。能开给他们吗
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
正常的应该默认的是正确的税号。
我是直接在税控系统里申请开的
没有红字信息表
你好,这个是普通发票的吗?
不是,是专票
需要先开红字信息表才开负数发票。
红字信息表在税控系统里面有吗?还是要去税务局填?
在你的开票系统里面就可以的,
你找红字信息表填开。
不好意思点进去才看到,我一开始问的问题就是填红字信息表里出现的,就是申请不了
红字信息表你开的是正确的还是错误的?
我填正确的就显示“蓝字发票销方税号和信息表销方税号不匹配”,但是填错误的又显示“销方纳税人信息不存在”
出去重新进试一下。