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小规模纳税人上个月开错几张普通发票,这个月红冲怎么操作

2022-01-18 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 23:55

你好, 进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填开界面-点击负数按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票.

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你好, 进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填开界面-点击负数按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票.
2022-01-18
你好 开票系统里直接负数发票
2020-11-12
你好,这个发票对方勾选认证了吗?如果没有的话,你们自己开红字信息表在开票页面打开有一个红字,信息表,选择红字信息表填开,选择销售方申请,然后按照下一步提示操作。
2021-08-02
同学你好 在发票系统开具红字发票步骤: ①进入开票系统,点击发票管理---发票填开---增值税普通发票填开,点击确定 ②进入发票填开界面,上方点击红字按钮 ③输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击下一步 ④确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可.
2020-10-27
这个月只能红冲跨月的红冲。
2021-12-14
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