你好! 应付职工薪酬-工资 是指期末未发放的工资。
老师 资产负债表中应付职工薪酬是否是挂着应发未发的工资
工资当月计提当月发放 资产负债表中应付职工薪酬为零 这个合适着没
资产负债表中应付职工薪酬是负数代表撒
老师,资产负债表中的应付职工薪酬是正数,是代表着欠的员工工资吗
老师,资产负债表中应付职工薪酬是负数是什么情况
我现在公司继续缴纳社保,现在综合保险合并社保,需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
个税手续费退回作为财务人员奖励,除了申报个人所得税还要申报增值税吗
收到汽车厂家返利冲红发票 -200000作为购买方如何做账务处理 目前公司处于清算状态 库存为零
老师这里填总共的还是只填单位部分
老师,做内账别人打钱到公户,备注投资款这是属于公司的收入吗
老师,客户(个人)不要发票,但我们要做未开票收入,和客户签的合同要注明含税吗?金额比较大,款已汇到公司账上
老师,我想问,我们采购的商品,里面包含每件商品的采购价和这批商品的开发费用,开发费用怎么入账呢,
资料四:2×20年12月20日,因生产事故导致A生产设备报废,残值变价所得2.26万元(含增值税税额0.26万元)已存入银行。老师单这个分录咋写呢
老师,你好,如果员工收到保险赔款的话,赔款这部分需要报个税吗
初级已过,再纠结考注会还是中级呢,还是税务师,麻烦老师指点一下方向,现在的就业形式
老师 资产负债表中的未分配利润是否等于企业所得税表里的利润总额
不是的。 资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润期初余额+“利润分配—未分配利润”科目本期贷方增加额-“利润分配-未分配利润”科目本期借方增加额=未分配利润期初余额+净利润-提取盈余公积、向股东分配现金股利等利润分配。
老师,企业是做茶叶的,购入一批茶叶,部分留在公司里,部分为了宣传卖出去了,部分卖出去了。分别如何入账呢
留在公司的计入管理费用,为了宣传计入销售费用,卖出去计入收入,结转成本。
留在公司的 是还没卖出去的 不是计入存活吗?
是的,留在公司没卖出去 借:原材料/库存商品 贷:银行存款