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企业所得税多计提了,次月如何冲减?计提时:借所得税11万 贷应交税费应交所得税11万。实际上付了8万,请问如何冲减?

2022-01-18 11:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-18 11:04

借:以前年度损益调整 -3 贷:应交税费 -3

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借:以前年度损益调整 -3 贷:应交税费 -3
2022-01-18
你好,多计提了三万,可以做相反分录冲掉
2021-08-17
你好,减免的可以不计提了呢,可以缴纳多少计提多少,直接20万乘以百分之5计提所得税的
2020-09-18
你好,可以冲减更正 借:所得税费用  负数 贷:应交税费-所得税  负数 所得税费用是损益类科目,要做负数
2024-07-10
你好;    你应该是按抵减后的金额来计提 。如果你之前多计提了。  可以这样 来红冲 6万分录的。 对的    ;你这个2万缴纳了的嘛    。 你实际 产生了应交8万 。抵减了6万实际缴纳2万是吗  
2022-03-16
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