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我们单位是一般纳税人,企业所得税税率是25%,我们单位购入10万的叉车,账上按4年折旧,每月计提折旧处理的,季度所得税申报表按一次性折旧处理的,第四季度完了利润总额是168367.23,按税法一次性扣除后,应交所得税7767.59,会计第四季度应计提所得税费用29769.81,单位执行企业会计准则,计提所得税费用分录怎么做?

2022-01-18 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 10:43

你好,计提所得税费用分录 借:所得税费 贷:应交税费-应交所得税

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快账用户9088 追问 2022-01-18 10:46

应交所得税有税会差异,您说的这个分录,后面按那个数写呀?应交的7767.59还是按会计计提的所得税29769.81

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齐红老师 解答 2022-01-18 10:47

你好,税会差异你有设递延所得税负债科目吗?

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快账用户9088 追问 2022-01-18 10:48

没有这个科目,分录怎么写呀

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齐红老师 解答 2022-01-18 10:50

你好 ,没这个科目,你就挂在应交税费-应交所得税也可以,只是不交. 要用的话就是 借:所得税费 贷:递延所得税负债

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快账用户9088 追问 2022-01-18 11:10

挂在账上不交也可以?

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齐红老师 解答 2022-01-18 11:12

你好,是的哈,挂在账上你后面每年慢慢交的.

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你好,计提所得税费用分录 借:所得税费 贷:应交税费-应交所得税
2022-01-18
借所得税费用 贷应交税费所得税
2022-01-18
你好,这种没有关系,汇算清缴的时候再调整就行。
2021-09-07
你好! 按规定,财务会计对于固定资产按月计提折旧(涉及企业所得税) 预算会计直接记入事业支出(不用考虑企业所得税)
2021-12-26
这个一次扣除是税收优惠,会计上你还是正常按月折旧处理,申报表就是填写享受这个优惠就可以啦
2023-01-15
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