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请问老师,一般纳税人建筑公司B采用简易计税开具专用发票给甲方A,B公司根据其分包C公司开来3%的专票进行差额纳税申报增值税,那么B公司租赁机械设备和劳务费收到的专用发票可以抵扣进项吗?

2022-01-16 23:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-16 23:53

您好!采取简易计税的项目不能抵扣进项税额

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快账用户5761 追问 2022-01-16 23:56

老师,就是只有分包的工程可以差额纳税申报,但是材料费、办公费、租赁费等等都不能再抵扣了是吧

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齐红老师 解答 2022-01-17 00:00

是的哦!您的理解非常准确

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快账用户5761 追问 2022-01-17 00:03

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-01-17 00:06

不客气,如果对老师的解答满意,请给个好评,祝您生活愉快!谢谢

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您好!采取简易计税的项目不能抵扣进项税额
2022-01-16
你好; 你是要做那个公司的账务处理 ; 
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可以差额扣除 但是你本来是建筑劳务分包,不能分包出去的
2023-08-05
不能抵扣了 可以差额交税
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1.可以开,按照9%开票的 2.可以抵扣 3.没有,可以抵扣的
2020-08-27
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