就是你应补退税的金额要为正数,不能填负数
申报表主表第22栏“本期应补(退)税额”,服务、不动产和无形资产本期数为-2854. 99元。请确认“服务、不动产和无形资产”列第20栏“应纳税额合计”是否大于等于主表21栏。
申报表主表第22栏“本期应补(退)税额”,服务、不动产和无形资产本期数为-270.00元。请确认“服务、不动产和无形资产”列第20栏“应纳税额合计”是否大于等于主表21栏。
▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思?我是哪里填错了吗?
当“本期应补(退)税额”【服务、不动产和无形资产】的本期数<-1时,本期应补退税额(退)税额应该大于等于0是什么意思
老师报税出现 第19栏【服务、不动产和无形资产】“本期免税额”应大于等于第9栏*0.03,且小于等于第9栏*0.05是什么情况
人力资源公司开票税率的国家相关条例是啥啊
没有做过在产品会计分录,明细账里也查不到,为什么资产负债表里存货下面的在产品为负数
用f分数模型分析呷哺呷哺财务风险,没有留存收益和财务费用的数据怎么办
小规模2021年7月卖车收入47万未做账,2021年7-9月季度销售额3万,增值税要补缴多少呢
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊