您好,违约金可以扣除,对方不一定开
请问老师,欠供应商货款涉及违约金,法律直接划扣了尾款和违约金,那么这部分违约金做营业外支出,是不是不可以税前扣除?另外以什么做附件,可以用法院的判决书或者内部自制说明审批单可以吗?
请问电商平台扣除的迟到,缺货等违约金可以税前扣除吗,可以要求对方开发票吗?
请问老师,没有履行合同,支付给客户的违约金,所得税汇算清缴可以扣除吗?对方能开发票给我单位吗
企业所得税按照经济合同法规定的违约金可以税前扣除,请问合同提前终止的违约金可以扣除吗,其中包含房租押金,家具押金,还有清理费什么的,对方没有给我们开发票
老师,请问下公司因违约支付的合同违约金可以税前扣除嘛?对方不能开票,只开收据
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
是可以不要发票直接扣除吗?
不能,这个当然是需要的哈