您好,同学,您是不是发的图片没发过来啊, 19年的期末数是20年的期初数据,
第1:我19年的年度汇算在20年的3-6月已经申报了,但是我发现19年的个人专项附加扣除填写有错,就把19年的专项附加扣除作废掉后,在20年的9月份更正了19年的汇算,这个有没有关系,更正年度汇算有没有时间限制,还是要跟申报的限制期内更正? 第2:今年的1-8月已经公司抵扣了个人专项附加扣除,但是因为信息有错,我就把20年所有的子女教育,房屋租金,继续教育之类的作废掉了,那公司已经在1-8月按月抵扣的个人专项附加扣除怎么办?是到21年3到6月份年度汇算的时候再重新缴纳吗,多退少补?
老师,我想问一下:5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万,但是在20年底时这个2万没有计提过,那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗?
请问老师,我资产负债表未分配利润年初数为-54747.86,期末数为,-18711.37,而利润表净利润为41865.51。这两个表不对等,也就是从资产负债表来看利润表净利润应该为36036.49。两者相差5826.02,这个差异是因为19年申报汇算清缴交了5826.02的所得税,因为19年未计提所得税,所以我在20年补提了,请问我这个财务报表是对的吗
这是19年发生的保修费为啥要在20年减掉呢20年的期初数不就是19年的期末数吗算19年期末数时候应该已经把19年发生的减掉了吖这个期初3万元不就是减完内个5万以后的余额了吗
年初应付职工薪酬做了一笔减少的调整分录,那期末怎么调呢。事务所老师告诉我不用管过程,这是个时点数,让我直接知道结果就行了,那就是不需要分录吗,但是起初,发生额都不变的情况下,我怎么让期末数减少呀
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗