借:管理费用、工程施工等科目,贷:银行存款
老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
老师好,公司收到甲方工程款,一部分是公司直接开税票甲方代付工资,还有部分是材料款,材料款部分由供货商直接开税票给甲方,也是由甲方直接转给供货商,其中多余部分款我们直接做到供货商结算单里面,在有供货商退回公司,这个怎么做账务处理?
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
老师!我们在给甲方做工程,但是工地上产生的电费甲方要求我们分摊一部分,我们直接转到他们公户里面,这个账务处理怎么做
老师,请教一下,我们公司代收工地包工头的电费,我们公司也不是直接对接的电业局,而是我们收了连带我们自己的这一部分交给我们的甲方,这我们应该怎么做账呢?甲方以后应该会给我们开电费发票
老师,公司付合同款的时候需要附合同复印件吗,有的合同好几十页
老师,收到个人转进来的工程款,怎么入账
你好我们的辅材师傅拿走付了材料费录什么科目
老师,4月重新做账,损益类科目入1-3月累计发生借贷的时候,怎么区分该写正数还是负数啊
老师,我今年报24年汇算清缴,我可以调增23年没有收到发票的数据吗?我调增后需要吧那笔账红冲吧?
商贸企业小规模怎么结转成本
甲公司一般纳税人,4月增值税进项45000,4月销项为43000元,那么4月增值税申报抵43000,留抵2000元,如,账如何做账?
老师,请教下这个表存货负数正常吗?
老师,发票金额870,付款金额750,该怎么做账呢
一个公司税务异常,以前没有报税,可以直接做汇算清缴吗
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