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Q

暂估成本入账时是暂估了23.4万,现在票到24万,我怎么冲回和调整相差的这6千。

2022-01-15 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 09:37

暂估的成本直接冲红再做正确的就行了

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快账用户5274 追问 2022-01-15 09:40

我暂估的时候直接做借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。这样是对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-15 09:41

学员您好,成本是不能暂估的,只有在购买原材料和商品时已入库但未收到发票才能暂估

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快账用户5274 追问 2022-01-15 09:46

是销售安装服务,11月份没有成本票.12月成本票才到,所以11月份我就先暂估了。 那这笔账我在11月份该怎么做,和12月份票到了又该怎么做,可以为我解答下吗?老师,很疑惑

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快账用户5274 追问 2022-01-15 09:57

老师不回了吗?

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:03

销售安装服务是你要在收到对方票的时候才能确认收入结转成本,不能你先还没收到票就结转成本那不是报表的数据不真实嘛,这种情况你应该要去催对方开票如果你们已经付款的情况下

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快账用户5274 追问 2022-01-15 10:07

老师,我们公司是销售安装服务,我们为别人提供安装,我们开票给对方公司,我们公司请的安装人员,钱已经付给工人了,票次月工人才开发票进来。

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:14

那首先开票 借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-销项 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 再做支付(这笔也可以做到第一笔分录后面) 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户5274 追问 2022-01-15 10:16

做:应付职工薪酬20多万呀老师,是请的临时安装师傅,不是我们公司的员工

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:18

发票是那些临时安装师傅自己提供的嘛?

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快账用户5274 追问 2022-01-15 10:23

对的老师,我们的进项就是安装师傅去代开的。他们当月没有去开,次月才去开。

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:28

那你就别结转成本了,直接进管理费用-劳务费吧

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暂估的成本直接冲红再做正确的就行了
2022-01-15
你好 实际业务就是6万的吗
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同学你好 是什么企业会计准则
2022-07-13
同学 你好,先冲减上个月暂估的金额。 再根据发票的金额入账。
2021-11-19
您好,如果能反结账到2023年的话,可以在2023年里面调整。
2024-05-16
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