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21年计提了费用,22年没取得相应的发票,企业所得税汇算清缴,调增应纳税所得额,账务上怎么处理?

2022-01-14 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-14 22:02

同学好 汇缴时调增所得额就可以,账务不需处理

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快账用户8699 追问 2022-01-14 22:29

那如果我计提了费用 发现多计提了 跨年后拿来发票少 这种多计提的怎么账务处理

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齐红老师 解答 2022-01-14 22:36

多计提的冲回就可以

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快账用户8699 追问 2022-01-14 22:37

跨年了冲回 是不是得用利润分配未分配利润这个科目 具体怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-01-15 09:24

金额小的直接冲销当期同类科目就可以

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快账用户8699 追问 2022-01-15 12:49

金额不小

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齐红老师 解答 2022-01-15 13:12

做和原来计提时相同的分录,只是用红字,费用科目换成以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学好 汇缴时调增所得额就可以,账务不需处理
2022-01-14
同学你好,多计提了的费用,可以不用账务处理哈,就当是没有取的发票,汇算清缴直接纳税调增,调表不调账
2022-01-14
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
100-300万之间所得税税率是10%
2022-03-29
您好,同学,请稍等下
2023-05-12
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