您好,对方没有任何影响
老师:我司提供给对方公司三张发票,一张是2020年,两张是2021年的,现在需要收回冲红后本月重新开给对方,这对对方会产生什么影响呢?影响大不大?
老师,您好!我们公司开票系统收到对方公司开具的一张红冲发票,这个发票是对方企业2021年开具的,我们公司已经认证抵扣了,然后对方企业开过过来的红冲发票已抵扣0.00元,这个是合适的吗?有什么影响吗?我这边可以确认吗?
老师,请问下我这个月红冲了一笔上个月开出去的发票,我又开了一张蓝字发票这个月,会影响对方公司这个月交税吗,比如对方上个月销30,我开给对方的进20,对方只需要交10增值税,我现在红冲了对方这个月交好多税金呢,是30还是10
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
老师,我们采购货物对方开发票给我们,但是开错票了,我让他红冲再开一张,他们不会操作然后重复开了一张发票我们,这个对我们公司没什么影响吧
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
那他们是不是需要调帐?这种调帐麻烦不?是怎么去调呢?
您好,新开票与原发票金额有变化!?
金额没有变化,但是跨年了,会不会对以前财务报表和应交税额产生影响呢?
您好,是不会的,没有少和晚纳税
老师能否教教我这种情况如何调帐?我想学一下
您好,若是以前年度业务,分录与原开票做账分录相同,损益表用以前年度损益调整科目,金额负数。
我收回发票后,对方当年的成本会减少,进项税额减少,而重新开票在本月,会导致对方本月成本增加,进项税额增加
您好,对方调整以前年度损益调整,不影响,但是应当开票企业
以前年度损益调整科目是属于资产负债表中还是利润表中的科目呢?在本月重新开过去的发票会导致对方本月成本增加吗?会影响当期利润吗?
您好,属于资产负债表科目,红字冲回又重新开,不影响