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老师,暂估入库的时候我们是按照应付金额,可是付款冲账的时候是按不含税金额,那这个税金在暂估入库那里应该怎么平账啊?

2022-01-14 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 16:37

多加一个应交税费-待转进项项税

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快账用户4694 追问 2022-01-14 16:44

借暂估入库,贷应缴税费-待转进项税?

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齐红老师 解答 2022-01-14 16:50

借:应缴税费-待转进项税 贷:应付账款

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快账用户4694 追问 2022-01-14 16:53

这么一做应付账款不是金额更大了?我是需要冲减进项税去平暂估入库呀,因为当初暂估入库的时候是根据实际应付款入的,是含税的

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齐红老师 解答 2022-01-14 16:57

我的意思是,你在估价的时候就把增值税考虑进去哈。

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多加一个应交税费-待转进项项税
2022-01-14
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
同学你好,是的,你理解正确。
2021-07-27
借:库存商品/原材料  10000       应交税费-待转增值税进项1300 贷:应付账款-暂估   11300
2022-10-04
同学您好! 当上月暂估入库的货物本月已开票时,入库单应按照开票的金额和数量来填写,以确保入库信息的准确性。对于上月暂估的入库,应进行冲销处理,以消除暂估数据对库存和财务的影响。已写好的入库单,如与开票信息一致,可直接使用;如有差异,应调整至与开票金额相符后再进行入库操作。
2024-04-02
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