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本来12月要开回来的进项发票,别人给放到今年1月份开回来了,请问汇算清缴时,这张发票能作为上一年度的成本使用吗?

2022-01-14 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 14:49

在21年12月做成本费用账务处理,就可以

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快账用户8502 追问 2022-01-14 14:51

可发票上的开票时间是1月10号,可以直接放到12月一起作进帐里吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 14:53

可以直接放到12月一起作进帐里

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快账用户8502 追问 2022-01-14 14:56

怎么帐务处理?是把之前的暂估冲红,然后按正常的入帐吗?借库存商品,应交税费,贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 14:58

是的,把之前的暂估冲红,然后按正常的入帐

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:01

如果我已经报税了,这个发票能放到汇算清缴时使用吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:02

已经报税了,这个发票能放到汇算清缴时使用

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:03

怎么处理

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:03

需要调帐吗

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:05

需要调帐。冲减苗木价值或主营业务成本

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:06

抱歉,回答错地方了。 不用调账

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:08

不调帐,这张发票放在什么地方入帐?

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:10

这张发票要怎么处理,还是直接附到之前的暂估后面

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:13

直接附到之前的暂估后面 或者冲销原分录,再做发票分录,附上发票

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快账用户8502 追问 2022-01-14 15:17

好的,谢谢老师,明白了,

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:18

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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