同学,你好 借:固定资产-暂估410 贷:银行存款123 其他应付款287
老师,你好,我们公司融资租赁购入一台机器设备,固定资产原值96万元,首付款是28.8万元,分24期付款,每期付3.218万元,保险费跟设备一起开票进来的0.192万元,请问我的账务处理怎么做?(以上全都含增值税、税率13%)
购入固定设备410万元。首次付款30%,后面每个月都是分期付款,付款才有进项专票进来,请问分录怎么做?谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
老师您好,我们公司融资租赁一台设备,首期付款300万,租期3年,这3年每个月租金30万元。3年还完够,100元购入这台设备。请问老师我支付首期300万怎么做分录,每个月支付30万又怎么做分录,
分期购入固定资产,固定资产总价260万,首付26万,余款234万分36个月还清,每个月转6.5万,对方已经开了26万的首付发票进来,每个月也会开6.5的付款发票,请问会计分录怎么做?
您好老师,公司车辆报废可以开发票出去吗?以前买的时候是普票。
有形动产的租赁发票,如何开具
注册资本实缴纳有年限吗?法人没有注资过
股东会决议股东是公司名称的,参会股东需要写公司吗,股东签名需要写股东的公司名称吗
老师超过500万就变成一般纳税人是含税的金额还是不含税的金额
就是供应商的请款资料,供应商可以用业务章或财务章来盖吗
老师,5年前,a公司借款给b公司100万,随后b公司又借款给c公司,c公司用来购买股票,至今没有归还,这笔钱该怎么处置?多谢
公司处理固定资产汽车,账务有固定资产清理科目,申报税按未开票收入申报增值税,但实际她不是公司的收入,这个做汇算清缴时需要调整收入吗?因为增值税申报表收入和账上不一致,会不会比对
工程类的合同,对方分三次付款,我公司发票,与报税时间怎么确定呢
老师,请问收到税局退还的个税手续费入哪个科目
我是一般纳税人,增值税税额怎么做?
同学,你好 等来了发票,比如金额10万,税额13万 冲暂估 借:固定资产10 应交税费3 贷:固定资产-暂估13
我主要是考虑怎么计提折旧?所以有点懵咯
暂估就没发计提折旧了
同学,你好 不是,暂估的时候,开始使用的时候就开始折旧了
总价是410万,首付款是30%,后面每个月付款,付款才开进项专票,问题是我固定资产写那个数据,后面款还没付完,进项税额的问题
同学,你好 可以暂估固定资产金额,然后折旧
这种暂估不安全,而且税额不好做
同学,你好 这就是正规的做法
老师,可以写分录不?文字描述得头大
同学,你好 借:固定资产-暂估410 贷:银行存款123 其他应付款287 等来了发票,比如金额10万,税额13万 冲暂估 借:固定资产10 应交税费3 贷:固定资产-暂估13
老师,我计提折旧金额每次还是要变动。谢谢了,这种方法麻烦
同学,你好 如果要不麻烦的,就是等发票来齐了,再入账