你好,2%不用在账务上处理的

老师,您好,请问两个问题:一是一般纳税人现代服务10%的加计低减记在哪个科目?二是小规模纳税人3%减按1%缴纳增值税,优惠的2%记在哪个科目?谢谢老师
请问老师 小规模纳税人申报 现在增值税优惠政策是征收率3%减按1% 填主表时那栏应纳税额减征额是自己直接填数字上去 还是要先填附表增值税减免税申报表
老师,早上好!请问小规模纳税人3%减按1%计提增值税,2%的那部分在报表上怎么体现?都需要填报哪些科目?
老师好,我是小规模纳税人,申报上期增值税超过30万,缴纳增值税,3%减按1%,在18行填写减征2%的增值税?附加税按什么缴纳?系统带出来直接是按3%交的,第一次申报小规模,请老师解答
你好老师,请问小规模纳税人季度销售额小于30万,免征增值税,这部分免征怎么做分录,季度申报增值税表上需要填哪个表?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?