您好 第二笔分录要这么做 借:库存现金 6000 贷:固定资产清理2136.67 资产处置损益3173.06 应交税费690.27
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师你好,我们企业有台车卖了,固定资产清理的分录,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产;借:库存现金,贷固定资产清理,应交税费_销项;假如是处置损失,借:营业外支出,贷:固定资产清理,对吗
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
那我计入固定资产清理了,我报了收入,主营业务收入对不上呀
二手车发票金额开出来是6千哦
记账要做资产处置损益,不能记主营业务收入,这个不影响开发票
那我总收入对应不上,所得税总收入那里也对不上呀
报税该怎样报还是怎样报,老师说的是账务处理,处理固定资产不能记主营业务收入
您好 第二笔分录要这么做 借:库存现金 6000 贷:固定资产清理2136.67 资产处置损益3173.06 应交税费690.27
那这部做了、还需要做其他分录吗?
您好,不需要做其他分录了
我们没得资产处置损益科目,怎么处理
这个可以添加一个,损溢类科目
这个科目需要转入未分配利润,或者营业外收入不/支出不?
期末直接转到本年利润,由本年利润转入未分配利润