你好,收款单位是统一版财税库行待结算财政款项账户,摘要是财税库行联网划缴税款,说明是缴纳的某某税款
老师好,一个银行回单,收款单位是统一版财税库行待结算财政款项账户-天津, 摘要是财税库行联网划缴税款, 这是交的什么钱呢?谢谢
老师,你好,我公司有一笔购进业务,已做账务处理,借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款,现在工厂发来结算账单,原来业务调账单价,上涨了,我是我这边财务软件已经结账,那关于这个单价调整要怎么进行账务处理呢?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
老师,我想问一下,主营业务收入是不是一直在贷方有余额。
老师 有会计从业 没有继续教育 24年刚考过初级 也没有继续教育 和信息采集 今年能报考中级吗
您好,老师,我想问一下我开具了一份红字发票,部分冲减了上月的销售收入,但是客户不让冲减以前的发票,这份红字发票我可以作废吗?是电子专票
老师你好!我公司将用了六年的车通过二手车交易市场卖给个人,二手车交易市场开的发票没有税额,只有金额,用交增值税吗?
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整,原始凭证是23年2月份做的固定资产。现在总账系统里面固定资产数据大,固定资产卡片里数据小
老师固定资产如果货车原账面161786.3折旧115114.38剩余46671.92老师怎么知道一年的折旧金额呢?
要apple老师回答,老师到底是月月确认消费了多少再确认收入还是看总收入就行,呀
老师,我们超市交的租金和物业管理费,按季度怎么做账,如果交当月的怎么做账
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整
老师,朋友公司让代收一张银行汇票,这个要涉及什么税务问题?后期给他转款可以直接转他个人账户吗?
老师好,是社保吗
你好,可能是税款,也可能是社保款项
是小规模纳税人,这个钱是12月15号交的,他们不是10月1月缴纳税款吗?是吧
你好,可能是税款,也可能是社保款项 (是针对这个回复有什么疑问吗)