你好! 借:其他应收款-法人 贷:银行存款 来了发票再 借:成本费用等 贷:其他应收款-法人
老师 公司账户转给其他个人备注写稿费、演出费等劳务收入该怎样来做账呢,没有什么原始凭证
老师好,个人独资企业法人转款给自己备注的是稿费,演出费劳务收入。这种做账怎么写?
公司付给法人3万,备注稿费,演出费的劳务收入,分录怎么做?
公司付钱给法人,一个备注:稿酬劳务性等收入,。一个备注:其他合法性款项,分录怎么做
公司付钱给法人,一个备注:稿酬劳务性等收入,。一个备注:其他合法性款项,分录怎么做
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
好的谢谢
摘要要怎么打好
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!