同学你好 对的 员工才可以 老板就别做工资了 只申报生产经营所得就行了
老师你好,就是代账公司在三月份报个税时,把一个员工的基本养老保险数字填写错了,填写成3500元了,员工的工资才是3500元,除了要扣的三险一金之外,专项附加扣除都没有,这样情况需要更正申报吗?如果不更正会有什么影响吗?有哪些方面的影响啊?请教老师啊,谢谢。
老师,请问一下一个人两个月的工资9900然后就在这个月申报个税,不是超过5000要扣税嘛,怎么没有抵扣,这是什么原因,是软件出了什么问题嘛,还是什么原因?还有就是有一个5475的,每次超了都要扣,这次怎么没发生扣税呢,是不是累计扣除数发生了变化呢?直接就报成功了,对的没
老师,请问一下个体户没有开票,什么费用发票也没有。就是除了老板的工资每个月申报4000 9月成交开票申报的。那么这个4000*4=16000 需要填写成本费用这里嘛?还是不需要填写吖?好像个体户老板的工资不允许扣除,只有员工才能扣除的是嘛
老师,请问一下个体户汇算清缴。2021年第一季度交几个人经营所得税250 元。要填写在成本费用里面的税金栏次嘛?还有就是申报的法人工资无法扣除是不是需要填写纳税调整增加额?
老师,请问一下我这个个体户的怎么填写才会没有退税吖?要注销了,税管员说成本偏高,要更正申报表。但是实际上申报的就是财务报表的,发票就有那么多。但是因为去1-3月个人经营所得,当时我们还没有接手,好像是老板自己去申报,交税的
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
现在我要怎么申报这个成本费用,因为税局核定了工资薪金,已经申报老板一个人的4000一个月了。
那现在我这个经营所得,成本费用这里需要填写16000嘛?还是不填写吖
这个是查账征收,是季度预缴纳税申报表先填写法人工资上去, 年度汇算清缴在扣除出来 年报0申报。还是现在季度也是0申报经营所得,工资老板的申报了不需要体现在个人经营所得成本费用这里啊
查账征收的按照实际的收入来申报
没有收入。只有老板一个人工资申报了。别的啥也没有
同学你好 那这个工资没法报 报员工的就行了 老板的报生产经营所得