是其他期应收款那个166.70的不
请问7月存货盘亏,做了借其他应收员工,8月发工资时从员工工资里扣除了,但我在做分录时支付7月工资,因为算工资是在应发之前扣除这个费用的,所以做分录就对不上了,怎么做分录把其他应收做成贷方?
2021-03-03 21:01 老师,收到员工生育津贴合计16431.2,扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,剩余7618.56返还员工如何做分录,请详细做下分录,从开始到最后,之前的扣除几个月已发放,现在又要从生育津贴中收回需要怎么做分录,是管理费用增加吗
郭老师,上一个问题工资表上的个税与外账会计申报表上的个税不一致。从12月工资表开始核对收入,扣除费用,专项附加扣除吗?新入职员工首月的扣除费用也跟外账一样填10000吗?
老师 本月要从员工工资中扣除1667元的管理费 当月扣除 这个分录怎么做
当月从员工工资中扣除一笔管理费,不涉及这个月记账下个月扣除,当月直接扣除,这样做分录对不对
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
1667元,对,从工资中扣除这次费用
当月直接扣除,不涉及这个月记账下个月再扣除的情况
相当于你在这个月扣除了是吧
对,就是这样
那就行,冲了其他应收
记账凭证没有问题,对吗
嗯对是这个意思的