您好,最好单独核算不合并
同一客户应收,预收,应付预付是不是都只能启用一个科目?对方是客户同时也是供应商那种
对方同时是供应商也是客户,需要用应收账款和应付账款一起吗?
老师好,应收账款对应的是客户是吧,预付账款应付账款,对应的是供应商对吧 谢谢
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
预付账款与应付账款重分类,一般是用哪个方案呀? 方案1:同一供应商,相同科目或不同科目相同供应商也做借贷对抵后的借方余额进入预付款,贷方余额进入应付款 方案2:同一供应商,相同科目供应商借贷对抵,不同科目相同供应商借贷不对抵。
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
好的,意思是应收和应付都要有是吗?
您好,是的,您的理解非常正确